• 索引号:370400/2019-00718
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  • 发布机构:市科技局
  • 成文时间:2019年07月16日
  • 公文种类:
  • 发文字号:

2019年枣庄市科学技术局预算公开

                                目   

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表(功能分类科目)

二、2019年收支预算总表(经济分类科目)

三、2019年收入预算表

四、2019年支出预算表

五、2019年财政拨款收支总表

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019年政府性基金收支预算表

八、2019年一般公共预算基本支出表

九、2019年政府采购预算表

十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行科技工作法律法规和方针政策;拟订全市科技发展规划、政策,并组织实施和监督检查。

(二)负责科技创新战略研究,协调落实全市科技创新发展规划、重大政策措施以及重大科技创新任务,推进全市科技创新体系建设。

(三)提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作;审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。 

(四)负责制定市级年度科技计划,并组织实施;负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、高新技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术和软科学等科学技术研究;牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关;会同有关部门组织开展科技重大专项、重大科技创新工程实施中的有关工作。

(五)会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施,并组织实施,推动高新技术产业化相关技术服务体系建设;指导高新技术产业开发区、科技示范园区建设;会同有关部门负责高新技术企业认定工作;参与管理全市高新技术风险投资;指导全市创新型产业集群发展。

(六)组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,并组织实施;指导农业高新技术产业示范区、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区建设。

(七)会同有关部门拟订重大创新基地建设规划;参与编制市重大科学工程建设规划;提出科研条件保障的规划和政策建议;推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。负责编制和实施市重点实验室、中试基地、工程技术研究中心等科技基地计划。 

(八)负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。

(九)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策,组织编制产学研合作计划;制定科技成果推广政策,指导科技成果转移转化工作,组织相关重大科技成果应用示范;推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

(十)负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场;负责技术合同管理工作;承担市科学技术奖励委员会的日常工作。

(十一)负责拟订国内外科技合作与交流的规划和政策,并组织实施;承担市政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作;会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作;负责全市有关科技外事工作。

(十二)负责拟订促进科技中介组织发展政策;组织制定科普规划和政策,统筹协调全市科普工作;负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作;负责相关科技评估和科技统计管理与服务工作;指导科技服务业发展。

(十三)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;指导全市科技培训工作;负责协同推进非公有制企业党建工作。

(十四)牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划并组织实施,负责与科技相关的知识产权管理工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

序号

单位名次

备注

1

枣庄市科学技术局

 

2

枣庄市科技信息研究所

 

 


第二部分  2019年部门预算表

表1、2019年收支预算总表(功能分类科目)

单位:万元

收     入

支     出

项      目

2019年预算

项      目

2019年预算

一、财政资金

733.19

一、一般公共服务支出

 

    一般公共预算

733.19

二、外交支出

 

    政府性基金预算

 

三、国防支出

 

    国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

 

二、财政专户管理资金

 

五、教育支出

6.42

三、事业收入

 

六、科学技术支出

544.70

四、事业单位经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

五、其他收入

 

八、社会保障与就业支出

96.12

   

九、社会保险基金支出

 
   

十、卫生健康支出

37.76

   

二十、住房保障支出

48.19

       
       
       
       
       
       
       
       
       

本年收入合计

733.19

本年支出合计

733.19

六、上级补助收入

 

上缴上级支出

 

七、附属单位上缴收入

 

对附属单位补助支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

     
       
       

收入总计

733.19

支出总计

733.19

 


表2、2019年收支预算总表(经济分类科目)

单位:万元

收     入

支     出

项      目

2019年预算

项      目

2019年预算

一、财政资金

733.19

一、基本支出

693.19

    一般公共预算

733.19

    工资福利支出

625.17

    政府性基金预算

 

    对个人和家庭的补助支出

18.40

    国有资本经营预算

 

    商品和服务支出

49.62

二、财政专户管理资金

 

      一般商品和服务支出(标准)

47.77

三、事业收入

 

      离退休人员公用支出(标准)

1.85

四、事业单位经营收入

 

二、项目支出

40.00

五、其他收入

 

    业务类项目支出

40.00

   

    投资类项目支出

 
   

    发展类项目支出

 
   

    其他项目支出

 
   

三、事业单位经营支出

 
   

一、基本支出

693.19

   

    工资福利支出

625.17

   

    对个人和家庭的补助支出

18.40

   

    商品和服务支出

49.62

   

      一般商品和服务支出(标准)

47.77

   

      离退休准)

1.85

   

二、项目支出

40.00

   

    业务类项目支出

40.00

   

    投资类项目支出

 
   

    发展类项目支出

 
   

    其他项目支出

 

本年收入合计

733.19

本年支出合计

733.19

六、上级补助收入

 

上缴上级支出

 

七、附属单位上缴收入

 

对附属单位补助支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

     
       
       

收入总计

733.19

支出总计

733.19

 



表3、2019年收入预算表

单位:万元

 

科目编码

 

 

 

 

 

科目名称

总计

财政资金

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

733.19

733.19

733.19

                   
 

枣庄市科学技术局机关

306.1

306.1

306.1

                   

205

 教育支出

2.46 

2.46 

2.46 

                   

 2050803

培训支出

2.46

2.46

2.46

                   

206

科学技术支出

233.91  

233.91  

233.91  

                   

2060101

行政运行

205.91 

205.91 

205.91 

                   

2060102

      一般行政管理事务

28

28

28

                   

 208

社会保障与就业支出

36.82 

36.82 

36.82 

                   

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.30

26.30

26.30

                   

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.52 

10.52 

10.52 

                   

210

      卫生健康支出

14.46

14.46

14.46

                   

2101101

行政单位医疗

9.20

9.20

9.20

                   

2101103

公务员医疗补助

5.26

5.26

5.26

                   

221

  住房保障支出

18.45

18.45

18.45

                   

2210201

      住房公积金

18.45

18.45

18.45

                   
 

枣庄市科学技术研究所

427.09

427.09

427.09

                   

205

 教育支出

3.96

3.96

3.96

                   

 2050803

培训支出

3.96

3.96

3.96

                   

206

科学技术支出

310.79

310.79

310.79

                   

2060501

机构运行

298.79

298.79

298.79

                   

2060599

     其他科技条件与服务支出

12

12

12

                   

 208

社会保障与就业支出

59.3

59.3

59.3

                   

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.36

42.36

42.36

                   

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.94

16.94

16.94

                   

210

      卫生健康支出

23.3

23.3

23.3

                   

2101102

事业单位医疗

14.83

14.83

14.83

                   

2101103

公务员医疗补助

8.47

8.47

8.47

                   

221

  住房保障支出

29.74

29.74

29.74

                   

2210201

      住房公积金

29.74

29.74

29.74

                   


表4、2019年支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

733.19

693.19

40

       
 

枣庄市科学技术局机关

306.1

278.1

28

       

205

 教育支出

2.46 

2.46 

         

 2050803

培训支出

2.46

2.46

         

206

科学技术支出

233.91  

233.91  

         

2060101

行政运行

205.91 

205.91 

         

2060102

      一般行政管理事务

28

 

28

       

 208

社会保障与就业支出

36.82 

36.82 

36.82 

       

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.30

26.30

26.30

       

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.52 

10.52 

10.52 

       

210

      卫生健康支出

14.46

14.46

14.46

       

2101101

行政单位医疗

9.20

9.20

9.20

       

2101103

公务员医疗补助

5.26

5.26

5.26

       

221

  住房保障支出

18.45

18.45

18.45

       

2210201

      住房公积金

18.45

18.45

18.45

       
 

枣庄市科学技术研究所

427.09

415.09

12

       

205

 教育支出

3.96

3.96

3.96

       

 2050803

培训支出

3.96

3.96

3.96

       

206

科学技术支出

310.79

310.79

310.79

       

2060501

机构运行

298.79

298.79

298.79

       

2060599

     其他科技条件与服务支出

12

 

12

       

 208

社会保障与就业支出

59.3

59.3

59.3

       

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.36

42.36

42.36

       

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.94

16.94

16.94

       

210

      卫生健康支出

23.3

23.3

23.3

       

2101102

事业单位医疗

14.83

14.83

14.83

       

2101103

公务员医疗补助

8.47

8.47

8.47

       

221

  住房保障支出

29.74

29.74

29.74

       

2210201

      住房公积金

29.74

29.74

29.74

       

表5、2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

 

支出

     

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

733.19

 

一、一般公共服务支出

     

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

     
   

三、国防支出

     
   

四、公共安全支出

     
   

五、教育支出

6.42

6.42

 
   

六、科学技术支出

544.70

544.70

 
   

七、文化旅游体育与传媒支出

     
   

八、社会保障与就业支出

96.12

96.12

 
   

九、社会保险基金支出

     
   

十、卫生健康支出

37.76

37.76

 
   

十一、节能环保支出

     
   

十二、城乡社区支出

     
   

十三、农林水支出

     
   

十四、交通运输支出

     
   

十五、资源勘探信息等支出

     
   

十六、商业服务业等支出

     
   

十七、金融支出

     
   

十八、援助其他地区支出

     
   

十九、自然资源海洋气象等支出

     
   

二十、住房保障支出

48.19

48.19

 

本年收入合计

733.19

 

本年支出合计

733.19

 

733.19

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

     

  一般公共预算财政拨款

         

  政府性基金预算财政拨款

         

合计

733.19

 

合计

733.19

 

733.19

 

 

表6、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

合计

733.19

693.19

40

 

枣庄市科学技术局机关

306.1

278.1

28

205

 教育支出

2.46 

2.46 

 

 2050803

培训支出

2.46

2.46

 

206

科学技术支出

233.91  

233.91  

 

2060101

行政运行

205.91 

205.91 

 

2060102

      一般行政管理事务

28

 

28

 208

社会保障与就业支出

36.82 

36.82 

36.82 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.30

26.30

26.30

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.52 

10.52 

10.52 

210

      卫生健康支出

14.46

14.46

14.46

2101101

行政单位医疗

9.20

9.20

9.20

2101103

公务员医疗补助

5.26

5.26

5.26

221

  住房保障支出

18.45

18.45

18.45

2210201

      住房公积金

18.45

18.45

18.45

 

枣庄市科学技术研究所

427.09

415.09

12

205

 教育支出

3.96

3.96

3.96

 2050803

培训支出

3.96

3.96

3.96

206

科学技术支出

310.79

310.79

310.79

2060501

机构运行

298.79

298.79

298.79

2060599

     其他科技条件与服务支出

12

 

12

 208

社会保障与就业支出

59.3

59.3

59.3

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.36

42.36

42.36

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.94

16.94

16.94

210

      卫生健康支出

23.3

23.3

23.3

2101102

事业单位医疗

14.83

14.83

14.83

2101103

公务员医疗补助

8.47

8.47

8.47

221

  住房保障支出

29.74

29.74

29.74

2210201

      住房公积金

29.74

29.74

29.74

表7、2019年政府性基金收支预算表

单位:万元

科目编码

   

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

   

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

                   

注:2019年无政府性基金预算

表8、2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目编码

 

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

   

合计

693.19

643.57

49.62

   

枣庄市科学技术局机关

278.10 

251.4

26.7

301

 

  工资福利支出

241.13

241.13

 

  301

30101

    基本工资

72.81

72.81

 

  301

30102

    津贴补贴

87.84

87.84

 

  301

30103

    奖金

5.89

5.89

 

  301

30110

    城镇职工基本医疗保险缴费

52.01

52.01

 

  301

30113

    住房公积金

18.45

18.45

 

  301

30199

    其他工资福利支出

4.13

4.13

 

302

 

  商品和服务支出

26.70

 

26.70

  302

30201

    办公费

1.82

 

1.82

  302

30207

邮电费

3.30

 

3.30

  302

30215

    会议费

0.96

 

0.96

  302

30216

    培训费

2.46

 

2.46

  302

30217

    公务接待费

0.26

 

0.26

  302

30228

    工会经费

3.27

 

3.27

  302

30229

    福利费

0.35

 

0.35

  302

30239

    其他交通费用

13.28

 

13.28

  302

30299

    其他商品和服务支出

1.00

 

1.00

303

 

  对个人和家庭的补助

10.27

10.27

 

303

30309

奖励金

3.34

3.34

 

  303

30302

    退休费

5.45

5.45

 

303

30305

生活补助

1.48

1.48

 
   

枣庄市科技信息研究所

415.09

392.17

22.92

301

 

  工资福利支出

384.04

384.04

 

  301

30101

    基本工资

118.47

118.47

 

  301

30102

    津贴补贴

53.23

53.23

 

301

30103

    奖金

9.58

9.58

 

  301

30107

绩效工资

87.2

87.2

 

  301

30110

    城镇职工基本医疗保险缴费

85.78

85.78

 

  301

30113

    住房公积金

29.74

29.74

 

  301

30199

    其他工资福利支出

0.04

0.04

 

302

 

  商品和服务支出

22.92

 

22.92

  302

30201

    办公费

5.50

 

5.50

  302

30207

邮电费

3.00

 

3.00

  302

30215

    会议费

1.5

 

1.5

  302

30216

    培训费

3.96

 

3.96

  302

30217

    公务接待费

0.43

 

0.43

  302

30228

    工会经费

5.28

 

5.28

  302

30229

    福利费

0.4

 

0.4

302

30231

公务用车运行维护费

2

 

2

  302

30299

    其他商品和服务支出

0.85

 

0.85

303

 

  对个人和家庭的补助

8.13

8.13

 

303

30309

奖励金

3.87

3.87

 

  303

30302

    退休费

4.26

4.26

 

 


 

表9、2019年政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政资金

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

           

4

4 

4 

         
       

218002

 

枣庄市科技信息研究所

 

4 

4

4 

         

206

   

科学技术支出

   

4

4

4

         
 

05

99

其他科技条件与服务支出

   

4 

4 

4

         

 


表10、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

2.69

 

2.00

 

2.00

0.69

218001

枣庄市科学技术局机关

0.26 

       

0.26 

  218002

 

枣庄市科技信息研究所

 

2.43

 

2.00

 

2.00

0.43

 

第三部分  2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年收入733.19万元,其中:财政拨款733.19万元,均为财政拨款。

2019年支出733.19万元,其中:基本支出693.3万元,占90%。项目支出40万元,占10%,其中:按功能科目分类:教育支出6.42万元,增加0.15万元,增加0.02%,主要原因是人员经费变动;科学技术支出544.7万元,增加0.07万元,增加0.01%,主要原因是人员经费变动;社会保障和就业支出96.12万元,去年无此项,主要原因是社会保险缴费改革;卫生健康支出37.76万元,去年无此项,主要原因是社会保障缴费改革;住房保障支出48.19万元,增加0.53万元,增加了1.11%,主要原因是人员变化。按经济分类科目,其中:工资福利支出625.17万元,比去年增加了131.04万元,增加了26.52%,主要是原因是经济科目分类进行调整;商品和服务支出89.62万元,比去年增加了0.35万元,增加了0.39%,主要原因是,部分费用调整;对个人和家庭补助支出18.4万元。比去年增加了3.24万元,增加了21.37%,主要原因是国家补助金额调整。

(二)财政拨款收支情况  

2019年当年财政拨款收入预算733.19万元,其中:经费拨款733.19万元,占100%。

2019年财政拨款支出预算733.19万元 ,具体情况如下:

教育支出6.42万元,主要用于培训支出,比上年增加0.15万元,增加0.02%,主要原因是人员经费变动;

科学技术支出544.7万元,主要用于维持机关正常运行,发放工资等,比上年增加0.07万元,增加0.01%,主要原因是人员经费变动;

社会保障和就业支出96.12万元,主要用于社会保障缴费,去年无此项,主要原因是社会保险缴费改革;

卫生健康支出37.76万元,主要用于社会保障缴费,去年无此项,主要原因是社会保障缴费改革;

住房保障支出48.19万元,主要用于住房公积金支出,比去年增加0.53万元,增加了1.11%,主要原因是人员经费变化

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

 2019年当年一般公共预算支出为733.19万元,其中:

1、教育支出6.42万元,主要用于培训支出,比上年增加0.15万元,增加0.02%,主要原因是人员经费变动;

2、科学技术支出544.7万元,主要用于维持机关正常运行,发放工资等,比上年增加0.07万元,增加0.01%,主要原因是人员经费变动;

3、社会保障和就业支出96.12万元,主要用于社会保障缴费,去年无此项,主要原因是社会保险缴费改革;

4、卫生健康支出37.76万元,主要用于社会保障缴费,去年无此项,主要原因是社会保障缴费改革;

5、住房保障支出48.19万元,主要用于住房公积金支出,比去年增加0.53万元,增加了1.11%,主要原因是人员经费变化。

(四)政府性基金支出预算情况

2019年无政府性基金预算。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算693.19万元,其中:

人员经费643.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加26.36%。主要原因人员经费变动与社会保障缴费改革。

    日常公用经费49.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年增减0.71%。主要原因取暖费调整,其他费用增加。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2019年政府采购预算4万元,其中:财政拨款安排4    万元。主要是枣庄市科技信息研究所采购系统运行维护服务与印刷服务项目。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年,通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共2.69万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费0.69万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加(减少)0.01万元,其中:因公出国(境)费增加2018年持平,均为0万元、公务用车购置及运行费与2018年持平为2万元、公务接待费减少0.01万元。

分析增减原因:公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待数量与规模,从源头控制三公经费的产生。

(三)机关运行经费情况

2019年机关运行经费89.62万元,比上年增减0.39%。主要原因公用经费和其他交通费用增加。

(四)国有资源(资产)占有使用情况

市科技信息所车辆1辆,型号:北京现代NH7200M,市科技局、市科技局信息所无单位价值100万元以上大型设备。市科技信息所房屋占用面积825.64平方米,位于枣庄新城嘉汇大厦。无国有资产出借情况。

(五)绩效目标设置情况

2019年安排的项目设置绩效目标分别为

市科技局机关:差旅费10万元;会议费3万元;劳务费4万元;离退休干部党组织经费0.44万元;维护费2万元;印刷费4.56万元;租赁费4万元。

市科技信息研究所:差旅费1万元;房屋契税和维修基金4万元;维护费2万元;物业管理费3万元;印刷费2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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