• 索引号:370400/2016-01733
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  • 发布机构:市法制办
  • 成文时间:2016年12月01日
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枣庄市人民政府法制办公室2016年预算

2016年枣庄市人民政府法制办公室预算

 

第一部分概况

  一、主要职能及机构设置:

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家和省关于政府法制建设的方针、政策和法律、法规、规章;调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议;承担市政府推进依法行政的日常工作,负责全市依法行政的综合规划、指导协调、督促检查和政策研究。

  2、承担市政府重大决策、重大协议、重大合同等涉法性事物合法性论证及审查工作。

 3、负责统筹规划市政府规范性文件制定工作,拟订市政府年度规范性文件制定计划;承担市政府规范性文件草案的审查工作,起草或组织起草重要的市政府规范性文件草案;负责市政府规范性文件草案向社会公开征求意见;承办市政府规范性文件的解释和实施情况的评估工作;负责法律、法规、规章草案征求意见的办理工作;负责各区(市)政府、市政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作。

4、负责对行政执法机关行政执法行为的监督检查;协调部门之间在法律、法规、规章实施中的矛盾和争议;负责组织全市行政执法人员的教育培训和资格管理工作;承担推进相对集中行政许可权工作,负责并指导有关部门推进相对集中行政处罚权工作。

 5、负责依法行政评议考核工作;负责推行行政执法责任制,承办行政执法错案责任追究事项。

  6、负责组织实施相对集中行政复议权工作,承担市政府行政复议委员会的日常工作;指导、监督各区(市)政府、市政府各部门行政复议和行政诉讼工作;承办由市政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务;受市政府委托代理行政应诉和其他诉讼案件。
  7、负责依法行政和政府法制的信息公开、宣传和新闻发布工作;承担市政府领导集体学法的具体工作。

8、承担市政府及其部门的法律咨询和服务工作;负责市政府法律顾问的聘任、组织、协调等日常工作。

  9、承办市委、市政府交办的其他工作。

  (二)机构设置

  内设综合科、法规科、法制监督科、复议应诉科和市政府法制服务中心。

  二、部门预算单位构成:

  枣庄市人民政府法制办公室预算包括:枣庄市人民政府法制办公室机关预算以及办属1个事业单位。纳入枣庄市人民政府法制办公室2016年部门预算编报范围的单位1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

  枣庄市人民政府法制办公室

 

2

  枣庄市政府法制服务中心

无独立财务

  第二部分   2016年部门预算表

1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)

单位:万元

2016年预算

2016年预算

一、财政拨款

258.43

一、一般公共服务支出(类)

241.91

  一般公共预算

258.43

  政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

241.91

  政府性基金预算

 

行政运行(项)

160.6

  国有资本经营预算

 

二、法制建设

81.3

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入

 

三、教育支出

1.82

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

四、住房保障支出

14.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

258.43

本年支出合计

258.43

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

258.43

支出总计

258.43

表二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

单位:万元

2016年预算

2016年预算

一、财政拨款

258.43

一、工资福利支出

127.58

  一般公共预算

258.43

二、商品和服务支出

91.28

  政府性基金预算

 

三、对个人和家庭补助支出

39.57

  国有资本经营预算

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

258.43

本年支出合计

258.43

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

258.43

支出总计

258.43

 


3. 2016年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

 

1002301

枣庄市人民政府法制办公室

258.43

 

258.43

 

258.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2016年支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

201

03

01

行政运行

1002301

16060

160.60

 

 

 

 

 

201

03

07

法制建设

1002301

81.3

 

81.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. 2016财政拨款收支预算表

 

单位:万元

2016年预算

2016年预算

一、基本支出

184.43

一、基本支出

184.43

工资福利支出

127.58

工资福利支出

127.58

对个人和家庭的补助支出

39.57

对个人和家庭的补助支出

39.57

商品和服务支出

17.28

商品和服务支出

17.28

二、项目支出

74

二、项目支出

74

业务类项目支出

74

业务类项目支出

74

本年支出合计

258.43

本年支出合计

258.43

 


6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

201

03

01

1001001

行政运行

160.6

160.6

127.58

17.56

15.46

 

201

03

07

1001001

法制建设

81.3

 

 

7.3

 

 

74

 

205

08

03

1001001

培训支出

1.82

 

 

1.82

 

 

 

221

02

01

1001001

住房公积金

14.70

 

 

14.70

 

 

 

 

7. 2016年政府性基金支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

上年结转

2016年预算

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

单位:万元

科目代码

科目名称

2016年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

2010301

行政运行

160.6

160.6

2010307

法制建设

81.3

81.3

2050805

培训支出

1.82

1.82

2210201

住房公积金

14.70

14.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9. 2016年政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待

 
 

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

 6.42

0 

 6.42

0 

6 

0.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第三部分   2016年部门预算情况和重要事项说明

 

  一、2016年部门预算情况说明

  (一)收支预算总体情况

  2016年收入预算为258.43万元,其中:财政资金258.43万元。

  2016年支出预算为258.43万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务241.91万元,其中,行政运行160.6万元,法制建设81.31万元;教育培训支出1.82万元;住房保障支出14.7万元。按经济分类科目,工资福利支出127.58万元,商品和服务支出39.57万元,对个人和家庭补助支出91.28万元

  (二)财政拨款收支情况

  2016年当年财政拨款收入预算为258.43万元,其中:经费拨款258.43万元,

  2016年财政拨款支出预算为258.43万元,具体情况如下:

  1、一般公共服务服务支出241.91万元,主要用于品和服务支出,对个人和家庭的补助,工资福利支出,法制建设等

  2、教育支出1.82万元,主要用于人员培训支出。

  3、住房保障支出14.7,主要用于缴纳住房公积金。

  (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为258.4况如下:

  1、一般公共服务服务支出241.91万元,主要用于品和服务支出,对个人和家庭的补助,工资福利支出,法制建设等

  2、教育支出1.82万元,主要用于人员培训支出。

  3、住房保障支出14.7,主要用于缴纳住房公积金。

  (四)政府性基金支出预算情况

  2016年政府性基金支出预算为0元

  (五)财政拨款安排的基本支出情况

  2016财政拨款安排的基本支出预算184.43

  人员经费167.15括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费17.28包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  二、重要事项说明

  (一)政府采购情况

  2016年政府采购预算0元.

  (二)财政拨款安排的“三公”经费情况

  2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.42万元,其中:因公出国(境)费 0元,公务用车购置及运行费6万元,公务接待费0.42万元。

  2016年“三公”经费预算比2015年减少2.97万元,其中:公务用车购置及运行费减少3万元、公务接待费增加0.03万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是主要原因是我办高度重视部门预算的贯彻落实工作,严格规范公务用车配备和使用管理。公务接待费增加的主要原因是人员基数增加。

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